万能百科  > 财会类    > 

(三)阅读下列材料;回答 28~30 题: A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在设计和实施控

2021-04-25   

(三)阅读下列材料;回答 28~30 题:

A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在设计和实施控制测试时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。

第 28 题 在测试内部控制的运行有效性时,A注册会计师应当获取的审计证据有( )。

A.控制是否存在

B.控制在所审计期间不同时点是如何运行的

C.控制是否得到一贯执行

D.控制由谁执行

正确答案:

BCD教材P341,轻一P197多选题第8题。

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

标签